Odunpazarı Belediyesi’nin Ekim ayı Olağan Meclis Toplantısı’nın 3’üncü birleşim 1’inci oturumu Belediye Başkanı Kazım Kurt başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, 2026 yılı Performans Programı ile 2026 Mali Yılı Bütçesi görüşüldü. AK Parti grubu artış oranları, taşınmaz satışları ve bazı kalemlerdeki ödenekleri eleştirirken; CHP grubu “program bütçe, mali disiplin ve şeffaflık” vurgusu yaptı. Başkan Kazım Kurt, merkezi ekonomi politikalarındaki belirsizliklerin yerel bütçe tahminlerini zorladığını söyledi.

“Gerçeklik ve samimiyet, samimiyet kurallarının bu bütçede var olduğuna inanmıyoruz”

2026 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili konuşan Odunpazarı Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Özlem Ünalır şu ifadeleri kullandı;

"Odunpazarı Belediyesi 2025 yılı bütçe kararnamesinde bütçe gider ödenekleri toplamı 4 Milyar 250 Milyon TL olarak belirlenmiş, 2025 yılı ilk 9 ayı sonunda 1 Milyar 767 Milyon 675 bin TL bütçe gideri gerçekleşmiş, kurum tarafından 2025 yılı mali durum ve beklentiler raporunda yıl sonunda 2 Milyar 788 Milyon TL olarak gerçekleşme tahmini edilmiştir. Bu gerçekleşme beklentiye göre 2026 yılı bütçe gideri ödenekleri toplamının %88 artış ile 5 Milyar 250 Milyon TL olarak belirlendiği ve 2025 yılı tahmini ile gider bütçesinde 2026 yılında gider bütçesinde %88 oranında artış tespiti yapılmıştır. Personel ve Sosyal Güvenlik giderleri 2025 yılı ilk 9 ayında 322 Milyon 596 bin TL olarak gerçekleşmiş, yılsonunda 500 Milyon 590 bin TL olarak gerçekleşeceği öngörülmüş, 2026 yılı bütçesinde gider ödenekleri toplamının %46 artış ile 731 Milyon 979 bin TL olarak belirlendiği anlaşılmıştır. 2025 yılı tahmini gider bütçesine göre 2026 yılında %23’lük artış öngörüldüğü tespiti yapılmıştır. Mal ve hizmet alım giderleri 2025 yılı ilk 9 ayında 1 Milyar 37 Milyon TL olarak gerçekleşmiş, yılsonunda kurum tarafından 1 Milyar 583 Milyon TL olarak gerçekleşeceği öngörülmüş, 2026 yılı bütçesinde gider ödenekleri toplamının 1 Milyar 986 Milyon TL olarak belirlendiği anlaşılmıştır. 2025 yılı tahmini gider bütçesine göre 2026 yılında %25’lik artış öngörüldüğü tespiti yapılmıştır. Faiz giderleri kurum tarafından yılsonunda 11 Milyon 281 bin TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmiş ve tahmine göre, 2026 yılı bütçesinde kurumun %26 azalarak 8 Milyon 319 bin TL olarak belirlenmiştir. Cari transferler kurum tarafından yılsonunda 164 Milyon 619 bin TL olarak gerçekleşeceği öngörülmüş, 9 aylık gerçekleşmeye göre 2026 yılı bütçesinde %19 artış ile 195 Milyon 598 bin TL olarak belirlendiği anlaşılmıştır. Sermaye giderleri kurum tarafından yılsonunda 288 Milyon 215 bin TL olarak gerçekleşeceği öngörülmüş, 2026 yılı bütçesinde 869 Milyon 284 bin TL olarak belirlendiği ve 2025 yılı tahmini gider bütçesine göre 2026 yılı bütçesinde %201 oranında artış olduğu tespiti yapılmıştır.
Yedek ödeneklerin 2026 yılında 475 Milyon TL olarak belirlendiği anlaşılmıştır.
Odunpazarı Belediyesi 2025 yılı bütçe kararnamesinde bütçe gelirleri 3 Milyar 700 Milyon TL olarak tahmin edilmiş, 2025 yılı ilk 9 ayı sonunda 2 Milyar 258 Milyon TL net bütçe geliri gerçekleşmiş, kurum tarafından mali durum ve beklentiler raporunda yılsonunda 2 Milyar 586 Milyon TL olarak gerçekleşeceği öngörülmüş, 2026 yılı bütçe gelir toplamının %84 artış ile 4 Milyar 750 Milyon TL olarak belirlendiği, 2025 yılı tahmini gelir bütçesine göre 2026 yılında gelir bütçesinde %28’lik artış öngörüldüğü tespiti yapılmıştır.
2025 yılı ilk 9 ayında 258 Milyon 784 bin TL vergi gelirleri gerçekleşmiş, kurum tarafından yılsonunda 491 Milyon 100 bin TL olarak gerçekleşeceği öngörülmüş ve 2026 yılı bütçesinde vergi gelirlerinin %136 artış ile 1 Milyar 157 Milyon TL olarak belirlendiği ve 2025 yılı tahminine göre ise %19’luk artış öngörüldüğü tespiti yapılmıştır.
Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin 2025 yılı ilk 9 ayında 266 Milyon 620 bin TL olarak gerçekleşmiş, kurum tarafından yılsonunda 319 Milyon 658 bin TL olarak gerçekleşeceği öngörülmüş, bu öngörüye göre 2026 yılında %125 artış ile 719 Milyon 158 bin TL olarak belirlendiği ve 2025 yılı tahmini gelir bütçesine göre 2026 yılında %125 artış öngörüldüğü tespiti yapılmıştır.
Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler 2025 yılında 51 Milyon 5 bin TL olarak tahmin edilmiş, 2025 yılı ilk 9 ayında 31 Milyon 81 bin TL olarak gerçekleşmiş, kurum tarafından tahminin 39 bin 600 TL olarak gerçekleşeceği öngörülmüş, 2026 yılı bütçesinde 81 Milyon 7 bin TL olarak belirlendiği, 2025 yılı 9 aydaki 13 Milyon TL bağış gelirinin hangi öngörüye dayanarak yapıldığı anlaşılamamıştır.
Diğer gelirler 2025 yılı 9 ay sonunda 1 Milyar 733 Milyon TL olarak gerçekleşmiş, mali beklentiler raporuna göre yıl sonunda 1 Milyar 975 Milyon TL olarak gerçekleşeceği öngörülmüş, 2026 yılı bütçe gelir toplamının %57 artış ile 2 Milyar 673 Milyon TL olarak belirlendiği ve 2025 yılı tahmini gelir bütçesine göre 2026 yılında %35 artış öngörüldüğü tespiti yapılmıştır.
2026 yılı bütçesinde gelir gider farkı 103 Milyon TL olarak tahmin edilmiş, ani bir karar ile 254 Milyon 502 bin 500 TL bütçe açığı gerçekleşmiştir. Kurumun 2026 yılı için yatırım bütçesinde 2025 yılı ilk 9 ayında 289 Milyon 215 bin TL sermaye geliri elde edildiği anlaşılmıştır. 2026 yılı için ise kurumun 33 Milyon 8 bin TL sermaye geliri tahmini yapılmıştır.
Kurum tarafından hazırlanan taşınmaz satış listesinde 2026 yılı satışları için satışa esas alanlar şu şekildedir:
Akpınar Mahallesi 14095 ada 6 parselde bulunan, 5.249 m2 taşınmaz; 71 Evler Mahallesi 16890 ada 18 ve 84 parsellerde 4.252 m2 taşınmaz; 13359 ada 23 parselde 1.712 m2 taşınmaz; 13409 ada 4 parselde 2.634 m2 taşınmaz; Gökçedağ Mahallesi 13470 ada 56 parselde 266,5 m2 arsanın satışından elde edilecek gelirlerin ayrı ayrı meclise bilgi olarak sunulmasını talep ediyoruz.
2026 yılında kurum tarafından 5 Milyon TL red ve iade tahmininde bulunulduğu anlaşılmıştır.
Müdürlükler bazında 2025 tahmini bütçesine göre 2026 yılında Afet İşleri, Ruhsat Denetim, Yazı İşleri Müdürlükleri bütçelerinde azalma, Veteriner İşlerinde çok az artış, emlak istimlak, sosyal işler müdürlükleri bütçelerinde %10’un altındaki artışlar kayda değer bulunuyor.
2025 yılı tahmini bütçesine göre 2026 yılı tahmini bütçesinde, İmar Şehircilik Müdürlüğü görev giderlerinin 5,5 Milyondan 30,5 Milyona çıkarılması, özellikle ilk 9 ayda 86,5 Milyon gider gerçekleşmesi yapan Destek Hizmetleri bütçesinin 234 Milyona, ilk 9 ayda 48 Milyon gider gerçekleştiren İşletme İştirakler Müdürlüğü bütçesinin 144,3 Milyona çıkarılmasının izaha muhtaç olarak görüyoruz.
Sayın Başkan Kazım Kurt’un 2025 yılı bütçe görüşmelerinde “Bütçede, Gelir Gider artışlarında bir afaki söz konusu değil, mantıklı ve olabilir artış tahmini söz konusu, araç alımı ile ilgili her türlü kısıtlamaya rağmen mantıklı bir bütçe koyduğumuz için istediğimiz araçları almamıza izin çıktı, bu hafta cenaze, çöp, iş makinesi araçlarımız geliyor” demesine rağmen belediye adına alınması için izin çıkan araçların son durumu nedir, bilinmek istiyoruz.
2024 yılında Fen İşleri Müdürlüğü tahmini bütçesi 203 Milyon TL olarak getirilmişti, yılsonu aktarma yolu ile 311 Milyon TL sınırına çıkardınız, Park ve Bahçeler Müdürlüğü 2024 yılı tahmini bütçesi 367,5 Milyon TL, 31.05.2024 tarihli meclis kararınızla 267,5 Milyona düşürdünüz, gerçekleşme 252 Milyon TL oldu ve siz 2025 yılı bütçesi başarıyla yakalanamaz.
Hali ile bütçe uygulamanız ve belirler öngördüğünüz tutarda yaptığınız giderleri bütçe başarı olarak değerlendirme gerekmektedir.
2025 yılı bütçesinde 12 Milyon 751 bin TL olarak tahmin edilen Diğer Hizmet Alımlarının ilk 9 ayda 233 Milyon 307 bin TL olarak gerçekleşmesi bütçe tahmin başarısızlığı olarak değerlendirilmiş, bunun ne tür harcama olduğu sorusuna cevap beklediğimizi söylemek istiyoruz.
2026 yılı belediye gelir tarifelerinde ciddi oranlarda artışlar yapıldığı anlaşılmıştır. Yine 2026 Mali Yılı Bütçesi Encümen Raporu 5. maddesinde yer alan 4.23 nolu plan teklifi inceleme ücretleri bölümünde “Bu ücret hiçbir koşulda her bir plan teklifi için 20 Milyon TL’yi geçemez” şartının ne zaman getirildi ki, bu şart şimdi 15 Milyon olarak tadil ediliyor, konu hakkında bilgi talep etmekteyiz.
Bu tespitlerimiz sonucunda bütçelemede dikkat edilmesi gereken tutarlılık, gerçeklik ve samimiyet, samimiyet kurallarının bu bütçede var olduğuna inanmıyor, takip eden yılların bütçelerine ilave yük getireceğini düşündüğümüzden, bütçeye ret oy vereceğimizi ifade ediyoruz. Bu yıl ilk defa uygulamaya alınan Performans esaslı program bütçe tekniğine uygun olarak hazırlanıldığı görülen 2026 Mali Yılı Bütçe çalışmalarına emek veren arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz."


“Odunpazarı’nda çağdaş, adil ve şeffaf belediyecilik anlayışı içerisinde insan odaklı hizmet politikasını ilke edindik”

2026 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili konuşan Odunpazarı Belediyesi CHP Meclis Üyesi Saffet Çelen şu ifadeleri kullandı;

Eskişehir ekonomisi geçen yıl %5,2 büyüdü
Eskişehir ekonomisi geçen yıl %5,2 büyüdü
İçeriği Görüntüle

"Gelir ve muhasebe yönetmeliğinde, 24.09.2024 tarihli Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yönetmelik değişikliğiyle birlikte, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren Program Bütçe Sistemi’ne geçiş yasal olarak başlamıştır. Program bütçe, harcamaların program sınıflandırmasına göre takip edildiği; harcama önceliklerinin belirlenmesinde karar vericilere kamu hizmeti performansına ilişkin bilgiler sağlayan ve bu bilgilerin kaynak tahsis sürecinde sistematik olarak kullanıldığı bir bütçe sistemidir.
Peki, neden program bütçeleme sistemine ihtiyaç duyuldu?
Bu aslında başlı başına ayrı bir konudur.
Ancak bilindiği üzere, 2000’li yılların başından itibaren bütçeler uluslararası standartlara uygun olarak geliştirilen analitik bütçe sınıflandırmasına göre hazırlanmaktadır. Bu sınıflandırma sayesinde idarelerin teşkilatlanması, devlet fonksiyonları ve finansman kaynakları daha açık bir şekilde izlenebilmektedir.
Artık 1 Ocak 2025 itibarıyla yeni bir döneme geçiliyor. Bu kapsamda yapılan yönetmelik değişikliği gereği, kısa bir süre içerisinde program bütçeye geçişi bilgi ve birikimleriyle sağlayan, bu süreçte çaba gösteren ve meclisimize bütçe hazırlığında katkıda bulunan başta sayın başkanımız olmak üzere, tüm meclis üyelerimize ve ilgili müdürlerimize teşekkür ederim.
Sayısız faaliyetimizi esas alarak, programlarımızı ve bütçemizi en iyi şekilde hazırlayıp meclisimizin bilgisine sunuyoruz. Bu konularla ilgili olarak geçtiğimiz ayda da belediyemizin yatırım kararlarını değerlendirdik. Sosyal, kültürel ve ekonomik alanlarda yaptığımız yatırımlarla, kentimize ve ülkemize değer kazandırıyoruz. Odunpazarı’nda çağdaş, adil ve şeffaf belediyecilik anlayışı içerisinde insan odaklı hizmet politikasını ilke edindik. Belediyemiz kaynaklarını etkin şekilde kullanarak, ilçemizde yaşayan hemşehrilerimizin taleplerine yanıt verirken Odunpazarı’nın geleceğini en güzel şekilde inşa etmek her zaman önceliğimizdir. Eşit hizmet anlayışıyla Odunpazarı için çalışmaya ve üretmeye devam ediyoruz. Mali disiplin içerisinde hizmetlerimizi sürdüreceğimiz konusunda inancımız tamdır.
Kentsel yaşam kalitesini, kentlilik bilincini ve hizmet anlayışını çağdaş seviyeye çıkararak, öncü bir belediye olma vizyonuyla hareket ediyoruz. Belediyecilik konusunda öncü ve lider olma anlayışımızı 2025 yılında olduğu gibi 2026 yılında da bu bütçeyle sürdürmeye devam edeceğiz.
Bu düşünceler doğrultusunda belediyemizin hazırlamış olduğu 2026 bütçe tasarısını komisyonumuzla görüştük. Az önce komisyon raporumuz okundu. Teknik anlamda olması gereken bilgi ve verilerin tam olduğu, ilgili yönetmelik esaslarına uyulduğu, müdürlüklerin 2026 yılı içerisinde yapacakları hizmet ve yatırım gereklerine uygun olarak performans ve yatırım programındaki hedef ve ilkeler göz önünde bulundurularak hazırlandığı komisyonumuzca tespit edilmiştir.
Sayın Başkanım, değerli meclis üyesi arkadaşlarım; bilindiği üzere bütçeler, bir sonraki yılda uygulanmak üzere tahmine dayalı olarak hazırlanır. Bütçe, kurumun kimliğini ve ekonomik anlayışını yansıtır.
Şimdi hep birlikte 2026 mali yılı bütçe rakamlarına bakacak olursak:
Bütçe gelirleri 4 milyar 750 milyon TL, bütçe giderleri ise 5 milyar 250 milyon TL olarak öngörülmüştür.
Bütçe dengesini sağlayabilmek için 500 milyon 500 bin TL finansman kaynağı gösterilmiştir.
Ayrıca, bütçeye %10 yedek ödenek olarak 475 milyon TL ayrılmıştır.

Gider bütçesi ayrıntısı:

İlk sırada, %51,17 oranla mal ve hizmet alım giderleri bulunmaktadır.

İkinci sırada, %21,12 oranla sermaye giderleri yer almakta olup bu kalem; demirbaş, araç alımı, bina, park, spor sahası ve yol yapımı gibi yatırımları kapsamaktadır. Toplam tutar 1 milyar 108 milyon 822 bin TL’dir.

Üçüncü sırada, %12,30 oranla personel giderleri yer almakta olup toplam 645 milyon 450 bin TL’dir.

Dördüncü sırada, %9,5 oranla yedek ödenekler için 475 milyon TL ayrılmıştır.

Beşinci sırada, %3,16 oranla transfer ödemeleri kapsamında 165 milyon 928 bin TL bulunmaktadır.

Altıncı sırada, %1,65 oranla sosyal güvenlik kurumlarına ödenen devlet primleri için 86 milyon 429 bin TL ayrılmıştır.

Yedinci sırada, %1,56 oranla faiz giderleri için 82 milyon TL ödenek ayrılmıştır.

Gelir bütçesi ayrıntısı:

Birinci sırada, %57,18 oranla diğer gelirler kaleminde 2 milyar 716 milyon 292 bin TL,

İkinci sırada, %24,36 oranla vergi gelirleri kaleminde 1 milyar 156 milyon 984 bin TL,

Üçüncü sırada, %15,14 oranla teşebbüs ve mülkiyet gelirleri kaleminde 717 milyon 773 bin TL,

Dördüncü sırada, %1,75 oranla sermaye gelirleri kaleminde 83 milyon 4 bin TL,

Beşinci sırada, %1,27 oranla bağış, yardım ve özel gelirler kaleminde 81 milyon 7 bin TL bulunmaktadır.

Son olarak, binde 0,11 oranında “iade ve düzeltmeler” kaleminde -5 milyon TL görülmektedir.

Sayın Başkanım, değerli meclis üyeleri; görüldüğü üzere 2026 yılında kullanacağımız bu bütçe tasarısında, gelir ve gider dengesi, fonksiyonel dağılımı ve finansman yapısı itibarıyla güçlü bir planlama yapılmıştır.
Bütçede yer alan ödeneklerin ekonomik, fonksiyonel ve program sınıflandırmasına uygunluğu; performans programı ile uyumlu bir şekilde hazırlanmıştır.
Bu nedenle, 2026 yılı bütçemizin; plan, performans ve hedeflerimiz arasında bütünlük sağladığını, güçlü bir mali disiplin ve hizmet vizyonunu yansıttığını belirtmek isteriz.
Misyonumuzdan, vizyonumuzdan, amaçlarımızdan ve hedeflerimizden ödün vermeden, her koşulda hizmet üretmeye devam edeceğiz. Bu vesileyle, başta siz Sayın Başkanımız olmak üzere tüm meclis üyelerimize ve belediye personelimize teşekkür ederiz."


“Belediyemiz bugün alınan bir malın yarın fiyat değiştirmesi karşısında bile bütçesine bağlı kalarak hizmet etmiştir”

2026 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili konuşan Odunpazarı Belediyesi CHP Meclis Üyesi Uğur Yıldız şu ifadeleri kullandı;

"2026 yılı mali bütçesi, 28 harcama birimi tarafından yapılan talepler doğrultusunda hazırlanmış, gider bütçesi bir önceki yıla göre %23,53 artışla 5 milyar 250 milyon TL, gelir bütçesi de yine bir önceki yıla göre %28,37 artışla 4 milyar 750 milyon TL tahmin edilmiş ve 500 milyon TL borçlanma öngörülerek denk bütçe hazırlanmıştır.
Belediyemizin bütçesi; her mali dönemde genellik, birlik, açıklık, doğruluk ve denklik ilkelerine uyularak yerel amaçlara hizmet etmek için, belediyemizin stratejik planına ve performans programına uygun olarak hazırlanmakta, mali yıl ve izleyen iki yıl içindeki gelir ve giderleri tahmin etmektedir. Bütçe; gelirlerin toplanmasına ve harcamaların yapılmasına önceden izin vermek için kullanılan bir araçtır.
Tabii ki hazırlanan 2026 mali yılı bütçesi tahmini bir bütçedir. Odunpazarı Belediyesinin ilgili birim çalışanları bütçeyi hazırlarken birçok kaynaktan yararlanmakta ve gelir-gider bütçelerini bu kaynakların verilerine göre yapmaktadır.
İl özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşları ile bunların üyesi olduğu mahalli idare birlikleri, bütçe tahminlerini Kalkınma Planı, Orta Vadeli Program ve idarelerin kendi Stratejik Plan ve Performans Programlarında yer alan esaslara göre hazırlamakta; gider tahminlerinde merkezi idarenin ekonomik verileri ve gelecek yıllara ilişkin öngörülerinden de faydalanmaktadır.
Faydalanılan ve faydalanılması gereken mevzuatta da açıkça belirtilen Orta Vadeli Program (OVP); kalkınma planları, stratejik planlar ve genel ekonomik koşulların gerekleri doğrultusunda makro politikaları, ilkeleri, hedef ve gösterge niteliğindeki temel ekonomik büyüklükleri, gelecek 3 yıla ilişkin toplam gelir ve gider tahminlerini, bütçe dengesi ve borçlanma durumlarını içermekte ve 3 yıllık perspektifle hazırlanmaktadır.
2021 yılından itibaren Türkiye ekonomi yönetimi, Sayın Cumhurbaşkanı tarafından sık sık dile getirilen “faiz sebep, enflasyon netice” şeklinde özetlenen görüşe uygun olarak politikasını değiştirmiş ve ilk defa ülkemizde uygulanan yeni bir modele geçmiştir. Bu politika sonucunda gelir dağılımı bozulmuş, büyüme oranı düşmüş, devalüasyona bağımlı hale gelinmiş, bütçede faiz yükü artmış ve fiyat artışları kronikleşmiştir. Türkiye’de yükselen bir fiyatın düşmesi, fiyat yapışkanlığı nedeniyle mümkün olmamaktadır.
Esnaf, tüccar ve sanayicilerin yüksek enflasyonun olduğu bir ortamda sattıkları malların yerine yenisini koyabilmek için fiyatları normalin üstünde yükseltmeleri, alım gücünü artırıp hedeflenen enflasyon yerine gerçekleşen enflasyon üzerinden ücret zamlarının yapılması, ülkemizde enflasyonu kronikleştirmiştir.
Bu nedenlerle bütçe hazırlanırken dikkate alınması gereken Orta Vadeli Programlar doğru verileri verememiş ve yol gösterici olamamıştır. 2023 yılı OVP’ye göre 2025 yılı enflasyon beklentisi %9,9 olarak tek haneli hedeflenmiş, geçen yıl %15,2’ye, yıl başında hedef %24’e, ağustos ayında %27’ye ve son Orta Vadeli Programda ise %28,5’e çıkarılmıştır.
Geçmiş yılların Orta Vadeli Programlarında da durum bundan farklı değildi.
2022 yılı hedeflenen enflasyon oranı %6 iken gerçekleşen %65,
2023 yılı hedeflenen enflasyon oranı %8 iken gerçekleşen %64,
2024 yılı hedeflenen oran %7,6 iken gerçekleşme %44,4 olmuştur.
2025 yılı için hedeflenen enflasyon oranı %9,9 iken %30 ve üzerinde gerçekleşmesi beklenmektedir.
Bu belirsiz ekonomik verilere rağmen, hedeflenen ve gerçekleşen enflasyon oranlarında büyük değişkenliklerin olduğu yıllarda dahi belediyemizin gider bütçeleri %90’a yakın gerçekleşme hedefini tutturmuş, gelir bütçeleri ise %100’e varan oranlarda gerçekleşmiştir.
Yeni modelde fiyat artışlarının geçici olabileceği, koşullar değiştiğinde ya da döviz kurları düştüğünde fiyatların da düşeceği savunulmuştur. Devalüasyona bağımlı hale gelen ekonomimizde yükselen fiyatlar düşmediği gibi artışlar sürekli bir hâl almıştır. Belediyemizin gider bütçesinde önemli yer tutan mal ve hizmet alımları kalemi de sürekli artış göstermiştir. Belediyemiz; akaryakıt, araç bakım onarım malzemeleri, yapı malzemeleri gibi temel kalemlerde meydana gelen artışların ne olacağını, fiyatların nereye yükseleceğini dahi bilmeden, bugün alınan bir malın yarın fiyat değiştirmesi karşısında bile bütçesine bağlı kalarak hizmet etmiştir.
Artan enflasyon ve belirsiz ekonomik duruma rağmen yatırım bütçesi artmış; yatırıma ve hizmet etmeye yönelik amaçtan vazgeçilmemiştir.
Sosyal demokrat belediyeciliğin ilkelerinden vazgeçmeden; değerin adil bölüşülmesinin yanında değer yaratma konusunda da projeler üretilmiştir.
Gelirin adil harcanması konusunda titiz davranıldığı kadar, belediyemiz yaptığı yatırımlarla gelirini de artırmıştır. 100. Yıl Kültür Merkezi, hem bölge halkının sosyal ve kültürel hizmetleri için alan açmış hem de belediyemizin kira gelirlerini artırmıştır. Aynı şekilde yapımı devam eden Osmangazi Mahallesi’ndeki merkez de belediyemizin gelirlerinin artmasına katkı sağlayacaktır.
Dezavantajlı gruplara öncelik vererek halkçı belediyecilik anlayışını ilke edinen belediyemiz, Orta Vadeli Programlarda da belirtilen teknolojik gelişmeleri dikkate alarak dijital belediyeciliğe yatırım yapmıştır.
Ekonomik riskleri çok iyi okumuş, titiz davranarak bozulan ekonomi karşısında ne kendini ne de ilçe halkını ezdirmemiştir.
Üzerimize çöken enflasyon kabusu, ülkemizde sarmala dönmüş; her kesimden vatandaşımızı olumsuz etkilemiş, büyüme performansını düşürmüş, iş ahlakını zedelemiş, toplumsal dokuyu bozmuş ve can yakıcı bir hâl almıştır.
Geçtiğimiz günlerde Sayın Cumhurbaşkanı tarafından da gündeme getirilen sanal bahis ve kumar sorunu da buna örnektir. Ağustos 2025 itibarıyla bireysel kredi veya kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe düşen kişi sayısı 1 milyon 506 bin, takipteki kredi tutarı ise 236 milyar TL’ye ulaşmış, asgari ücretin açlık sınırına oranı %70 olmuştur. Ülkemizde vatandaşlarımız enflasyon karşısında ezilmiş ve geçinmek için çareyi, gittikçe büyüyen bir sorun haline gelen, aile düzenlerini bozan ve esiri olmaktan kurtulamadıkları bu kolay para kazanma yollarında aramaya başlamışlardır.
Tüccar ve esnaf tarafında ise gelirlerini artırmak, alacaklarını tahsil etmek, borçlarını ödemek ya da iş yapmak büyük bir sıkıntı hâline gelmiştir. Ülke genelindeki sayısal verilere girmeden, şehrimiz özelinde konuşmak gerekirse; 2024 yılında protesto edilen senet tutarı 282 milyon TL iken, 2025 yılının ilk 8 ayında 478 milyon TL’ye yükselmiş, karşılıksız çek tutarı da 2025 yılının ilk 8 ayında 679 milyon TL’ye ulaşarak 2024 yılına paralel seviyede seyretmiştir.
Bu rakamlar da göstermektedir ki esnaf ve tüccar borcunu ödeyememekte ya da alacağını alamamaktadır. Bu durum hem toplumda hem de ticarette dayanışmayı ve güveni bozmaktadır. Finansmana erişimde yaşanan zorluklar, yüksek faiz ve maliyet artışlarının sebep olduğu bu tablo, adli olayları artırmakta, tahsilat çetelerini çoğaltmakta ya da yasa dışı finansman sağlayan tefecilere pazar oluşturmaktadır.
Meclisimizde ekonominin durumuyla ilgili eleştiriler yaptığımızda, “12 trilyon vergi toplanıyor, emekli, memur, asgari ücretlilerin geçim derdi çözülsün, yoksulluk vatandaşın belini bükmesin, faize, yanlış bir uygulama olan kur korumalı mevduata bu kadar para gitmesin, çocuklara okullarında hiç olmazsa 1 öğün sıcak yemek ve su verilsin” dediğimizde, bizlere depremin etkilerinden bahsedildi.
“Deprem paraları nerede?” diye sorduğumuzda ise “10 şehir yeni baştan kuruluyor, para deprem bölgesine gidiyor” denildi. Ancak son yayımlanan Orta Vadeli Program’ın kamu maliyesi kısmındaki açıklamalara baktığımızda, deprem bölgesi için yapılacak harcamaların öngörülenin altında kaldığından dolayı merkezi yönetim bütçe harcamalarında azalış yaşandığı belirtilmektedir.
Bir tarafta deprem bölgesine, işçiye, memura, öğrenciye, asgari ücretliye, emekliye para yok ama diğer tarafta hukuksuzlukların ekonomi üstünde yarattığı olumsuz etkileri gidermek için yakılan milyar dolarlar var.
Sadece ekonomik reformlar ya da tedbirlerle bu işin düzelemeyeceği, sac ayaklarından birinin eksik olması durumunda boşa kürek çekildiği, hukukun üstünlüğü, anayasal düzen, demokrasi ve güven yeniden tesis edilmeden ülkenin düzlüğe çıkamayacağı artık ülkeyi yönetenler tarafından anlaşılmalıdır.
Belirsizliklerin bu kadar yüksek olduğu, sabah uyandığımızda ülkemizde neyle karşılaşacağımızı bilemediğimiz; örneğin bir erken seçim kararı alınırsa asgari ücrete kaç kere zam yapılacağının, ÖTV ya da KDV’nin bile ne olacağının bilinmediği bu sisli ortamda, belediyemizin bütçesini büyük bir titizlikle hazırlayan ilgili birim çalışanlarına teşekkür ediyor, bütçemizin önce Odunpazarı için, sonra da şehrimiz için hayırlı olmasını diliyorum."


“Bu bütçe, şeffaf ve hesap verebilir bir bütçedir”

2026 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili konuşan Odunpazarı Belediyesi CHP Grup Başkanvekili Emre Genç şu ifadeleri kullandı;

"Görüşmekte olduğumuz bütçe, temelde bir tahmindir. AK Parti grubunun muhalefet şerhinin büyük bir kısmına katılıyorum.
“Nasıl katılıyorsunuz?” diyebilirsiniz. Zaten sayısal veriler ortaya kondu.
Bu da gösteriyor ki Odunpazarı Belediyesi, şeffaf ve hesap verebilir bir şekilde, programa dayalı bütçesini bütçe esaslarına uygun biçimde, hiçbir şeyi saklamadan hazırlamıştır.
Bu bütçenin temelinde rakamlar değil, Odunpazarlı hemşerilerimiz var. Onlara yapılacak hizmetler var.
Birlikte çalıştığımız mesai arkadaşlarımıza, toplu iş sözleşmesiyle asgari ücretin iki katı oranında belirlenen ücretler var.
Çalışan personelimizin refah payını artırmak da bu bütçenin içindedir.
Ayrıca kaynakların etkin ve verimli kullanımı da bu bütçede yer almaktadır.
Rakamlar üzerinden giderken özellikle bu noktaların altını çizmek gerekir.
Evet, tahmin yapmak gerçekten zor.
Artık mutfakta o tencere kaynamıyor.
Artık çocuklar okula aç gidiyor.
Artık gelecek kaygısı var.
Ama hiçbir zaman umudu karartmayalım.
Ne diyorlar orta vadeli program açıklamalarında?
“Sabredin, 2027 yılında enflasyon düşecek. Kemerlerinizi sıkın.”
Vallahi sıka sıka kemerde delik kalmadı.
Az önce siz de belirttiniz. Özellikle performans bütçesinde ve görüşmeler esnasında da dile getirildi.
Merkezi hükümetin uygulamaları var. Şu anda bu uygulamaların yereldeki karşılığını görüyoruz.
O yüzden merkezi hükümetle ilgili değerlendirmeler yapıyoruz.
AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak gazetelere bir açıklama yapmış: “Odunpazarı’nda hep genel siyaset konuşuluyor.” Gazete metni de burada. Bazı eleştirilerimiz olacak ama bence il başkanıyla grup meclis üyeleri arasında bir kopukluk var; çünkü kendileri de genel siyaset konuşuyor. Söz aldıklarında 1970’lerden başlayıp günümüze kadar gelen bir hikâyeye dönüyor konuşmaları.
Burada elbette merkezi hükümeti konuşacağız.
Çünkü bu bütçe nerede hazırlanıyor? Burada.
Bu rakamlar nerede ortaya çıkıyor? Burada.
Sonuçta dolardaki dalgalanma bizden kaynaklanmıyor.
Doğalgaz bulduk dediler ama yine gidip satın aldık.
“Halka dokunmayacak” dediler ama doğalgaza yeniden zam geldi.
Doğalgaz ve akaryakıta gelen zamdan Odunpazarı Belediyesi etkilenmeyecek mi?
Bütçe tahminleri yapılırken bu zamlar yoktu.
Her geçen gün hayat pahalılığı artıyor.
Lütfen çıkın, markete, pazara bakın, durumu görün.
Bunları söylediğimizde bütçe içinde de doğal olarak bir değerlendirme olacak.
Araçlarla ilgili eleştiriler var.
“Bu araçlara izin aldınız mı?” deniliyor.
Geçen mecliste de bahsetmiştik: Evet, kamuda tasarruf tedbirleri uygulanıyor.
Ama bu tedbir ne Cumhurbaşkanlığı makamında ne de TBMM’de uygulanıyor.
Kamudaki taşıt kiralamalarına baktığımızda, bakanlıklar düzeyinde 38 milyar lira harcanmış.
Bizim durumumuz farklı. Biz halkımıza hizmet için cenaze aracı, çöp kamyonu almak zorundayız.
Bunlar için bakanlıktan izin alıyoruz. Kurdaki dalgalanma nedeniyle biz 10 çöp kamyonu almayı planlarken izin geldiğinde bu sayı 6-7’ye düşüyor. Ama biz izinlerimizi aldık, 10 çöp kamyonu ve 4 cenaze aracı aldık.
İzin erken gelseydi, ayırdığımız parayla daha fazlasını alabilirdik.
Odunpazarı Belediyesi’nin bütçesi, genel siyaset konuşuluyor eleştirilerine rağmen, tamamen Odunpazarı için hazırlanmıştır. Bizim için önemli olan, hemşerilerimize hizmettir. Bu bütçede gelir ve gider tahminleri vardır. Geçmiş yıllara bakıldığında da gerçekleştirme oranlarımız yüksektir: 2021 yılında %89,47, 2022 yılında %86,79, 2024 yılında ise %85,86 oranında gerçekleşmiştir. Bu oranlar, belediyemizin bütçe disiplini açısından başarılı olduğunu göstermektedir. Bağış gelirleriyle ilgili de zaman zaman sorular geliyor. Odunpazarı Belediyesi’nin çalışmalarını gören vatandaşlar bağış yapıyor; çünkü paralarının nereye gittiğini görüyorlar. Kreşlerde, yaşlı bakım merkezlerinde, engelli taşımacılığında yapılan hizmetleri izliyorlar. Ekonomik koşullar zor ama biz halkın desteğiyle hizmet üretmeye devam ediyoruz. Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü bütçesiyle ilgili eleştiriler de geldi. Hayvan barınağı sorununu biliyorsunuz. Mevcut alanda genişleme izni verilmedi. Yeni alan önerileri ise yetersiz. Bu nedenle sokak hayvanlarını toplayamaz hale geldik. Sosyal yardımlarla ilgili de sürekli eleştiriler var. Ama Türkiye Cumhuriyeti sosyal bir devlettir. Biz de belediye olarak elimizden gelen desteği sağlıyoruz. Ancak hâlâ çocuklar okula aç gidiyor, hâlâ velilerden para isteniyor. Milli Eğitim Bakanlığı buna dur diyemiyor. Bunun sorumlusu AK Parti iktidarıdır. Biz bütçe görüşmeleri sırasında bu durumu dile getirdiğimizde rahatsız oluyorlar. Ama biz konuşmaya devam edeceğiz. Bu bütçe, şeffaf ve hesap verebilir bir bütçedir. Elbette bazı kalemlerde değişiklik olabilir ama Odunpazarı Belediyesi, standartların üzerinde bir başarıyla bütçesini hazırlamıştır. Bu ekonomik şartlarda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza, ilgili birimlere ve Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına teşekkür ediyorum."

“23 yıldır bu ülkeyi biz yönetiyoruz. Alnımız açık, başımız dik”

2026 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili konuşan Odunpazarı Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Kepez şu ifadeleri kullandı;

"23 yıldır bu ülkeyi biz yönetiyoruz. Alnımız açık, başımız dik. Utanılacak hiçbir şeyimiz yok. Sokakta alnımız açık, başımız dik bir şekilde geziyoruz. Siz kendinize bakın.
CHP grubundan arkadaşlar diyorlar ki: “2014’ten beri aynı şeyleri söylüyorsunuz.”
Demek ki siz de 2014’ten beri aynı yanlışları yapıyorsunuz. Onun için biz de aynı şeyleri söylüyoruz, yazıyoruz. Dikkate alırsınız ya da almazsınız; o sizin bileceğiniz iş.
Bazı meclis üyeleri Odunpazarı bütçesini bırakıp genel eleştirilere başladılar. Teşekkür ederiz, etsinler. Hükümetin uygulamalarından rahatsız olabilirler ama biz rahatsız değiliz. Ülkenin nereden nereye geldiğini her zaman söylüyoruz. Bunu vatandaş da biliyor. Onun için 23 yıldır bize yetki veriyor, size vermiyor.
Bazı arkadaşlar “Odunpazarı’nda şeffaf, eşit hizmet yapılıyor” diyor. Herhalde kenar mahallelere gitmemişler. Kenar mahallelerin durumu kötü; yolları, kaldırımları, sokakları perişan, bakımsız, virane hâlde. Buraları görmüyorlar. Sonra çıkıp Vadişehir’den, Akarbaşı’ndan, Köprübaşı’ndan bahsediyorlar. O kadar da güzel değil.
12 yıldır Odunpazarı’nı siz yönetiyorsunuz. Daha yeni 40 mahallenin imar planı değişikliğini getirdiniz; biz de destek verdik. Bizim siyasete bakışımız açık: Cumhuriyet Halk Partisi gibi “iyi olana da kötü olana da red vereceğiz” gibi bir anlayışımız yok. Belediyenin güzel işlerine her zaman destek veririz. Ama yanlışları da söyleriz. Sizinle aynı düşünmek zorunda değiliz. Eleştirilerimizi dikkate almanız gerektiğini düşünüyoruz.
Odunpazarı eski evlerin bulunduğu bölge, 2004’te AK Parti belediyeyi aldığında gezilemez durumdaydı. Sarhoşların, madde bağımlılarının dolaştığı, insanların gündüz bile gezmeye korktuğu bir yerdi. Biz orada 10 yılda 25 sokakta 350’ye yakın evi restore ettik. Siz 12 yıldır kaç sokak restore ettiniz? Kaç ev yenilediniz? Bizim yaptıklarımızın meyvesini yiyorsunuz. Güzel, binlerce turist geliyor. Ama teşekkür etmeyi bile bilmiyorsunuz. Siyasi körlükten vazgeçin.
Arkadaşlar konuşmaya başladığında “deprem paraları nereye gitti?” diyorlar. Kaç defa anlattık. 104 milyar dolar, 11 vilayette masraf ortaya çıktı. Bu ay itibarıyla 350 bin ev teslim edildi. Yıl sonuna kadar bu sayı 500 bine ulaşacak.
Sizin bunları yapmaya ne gücünüz yeter ne de hayaliniz. Biz yaptık. Siz hayal bile edemezsiniz.
Bu ülke geçmişte başbakanın önünde yazar kasa fırlatılan günleri gördü. %170, %150 enflasyonları gördü. Gecelik faizlerin %750’lere çıktığı günleri yaşadı. Şimdi “ülke geriye gidiyor” diyorsunuz. Asıl siz geriye gidiyorsunuz. Köhnemiş bir zihniyetle hâlâ geçmişe takılıyorsunuz. Biz önümüze bakıyoruz. 23 yıldır yaptığımız her şeyin arkasındayız.
Evet, ekonomik kriz var. Bunu inkâr etmiyoruz. Ama nedenlerini de defalarca anlattık. Siz görmek istemiyorsunuz.
Odunpazarı’nda yapamadığınız işleri hükümete yüklemeyin. AK Partili belediyelere bakın; aynı yasalar onlara da geçerli.
İstanbul’a, Ankara’ya, İzmir’e bakın; çöpler toplanamıyor, çalışan maaşları ödenemiyor. Bunları görmüyorsunuz.
“Çocuklar okula aç gidiyor” diyorsunuz. Hiçbir çocuk aç gitmiyor. Herkesin evinde bir şey kaynıyor. Az ya da çok, bir şeyler var. Aç kalan varsa belediyeye, vakıflara, kaymakamlıklara başvursun. Kimse evinde oturup “ben açım” diyemez. Bu söylemlerle halkı kandırmayın. Geçen meclis toplantısında “öğrencilere sahip çıkılmıyor” denmişti. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’yle görüştük. Şu anda yurtlar %91 doluluk oranıyla çalışıyor. Yeni yurtlar yapılıyor. Odunpazarı Belediyesi olarak siz öğrencileri nereye yerleştireceksiniz? Hükümet gereğini yapıyor. Öğrencisine de yaşlısına da herkesine sahip çıkıyor.Sonuç olarak, bütçeye olumlu oy veremiyoruz. Çünkü bakış açımıza göre olumlu bulmadığımız noktalar var. Bütçeyi hazırlayanlara teşekkür ediyoruz. Eleştirilerimizin dikkate alınacağını sanmıyorum ama daha güzel bütçeler yapılmasını temenni ediyorum."

“Bu şartlar altında yapılan bir bütçede yüzde 100 tutturmayı hiç kimse beklemedi”

2026 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili konuşan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt şu ifadeleri kullandı;

"Bütçe belediyelerin ya da hükümetlerin en önemli dokümanı, argümanıdır. O nedenle bütçe görüşmeleri önemseniyor. Burada da, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde de aynı durum söz konusu. Ama bizim bütçe yapımımız belli koşullara, belli prosedürlere bağlı. Ve bu prosedürü biz tespit etmiyoruz, ne yazık ki. Ankara belirliyor, gönderiyor, “Buna göre yapacaksın” diyor. Biz de ona göre yapmaya gayret ediyoruz.
Bu bütçeler yapılırken en önemli dayanak; büyük planlar, orta vadeli planlar, hükümetin bütçesi, hükümetin ekonomik uygulamalarıdır. Bunları dikkate almadan bu işi gerçekleştirirseniz yanlış çıkar. Geçen sene neymiş, bu sene ne olmuş? Geçen yıl yaptığımız tahminleri bu yıl tutturamamamızın gerekçesini anlatıyoruz. Niçin tutmadı? Çünkü hükümetin tahminleri tutmadı. Hükümetin öngörüleri tutmadı, hükümetin planı doğru değildi. Onun için biz bu işleri eksik yaptık. Biz 23 yıldır yanlış yaptığınızı anlatmaya çalışıyoruz ama anlatamıyoruz. En sonunda hükümetin verdiği bilgilerin de doğru olmadığı ortaya çıktı. Neyle çıktı? Orta vadeli programla çıktı. Orta vadeli programda dediniz ki “Geçen sene ne kadar böyle dediysek de bu sene böyle.” Şimdi, daha on gün önce Dışişleri Bakanı’nın söylemiyle ortaya çıktı: “Savaş uçakları yerli ve milli değil kardeşim” dedi. “Bize motoru vermiyorlar, biz onun için yapamıyoruz.” Dolayısıyla biz bu çelişkileri hesaplayamıyoruz, bilemiyoruz. Çünkü siz bize diyorsunuz ki “Biz ucuz doğal gazı bulduk, hanelere, iş yerlerine, kamuya parasız doğal gaz vereceğiz.” Biz de o beklentiyle hesap yapıyoruz ama bakıyoruz ki doğal gaz ucuz değil, elektrik ucuz değil. Dolayısıyla burada hesapların şaşması kadar doğal bir şey yok. Çünkü hükümet kendi yaptığı hesabı şaşırıyor, kendi öngörüsünü tutturamıyor. O nedenle bu sıkıntılar söz konusu oluyor.
Metin Güler açıklamış. Eskişehir’de 2004 yılının Ağustos ayında 48 milyon 429 bin lira olan karşılıksız çek işlemi, 2025 yılının aynı ayında yüzde 93,67 artarak 93 milyon 794 bine yükselmiş. Şimdi ne yapacağız? Yani bu esnaf da sizin hesabınıza, planınıza, programınıza güvenerek hesap yaptı. Maalesef tutmadı, tutmuyor, tutmaz. O nedenle tahmini yapılan bu bütçelere çok da “hesap soruyoruz” filan noktasına gelmemek lazım. Bizim için geçerli olan tasarruf genelgesi AKP’liler için geçerli değil. Türkiye Büyük Millet Meclisi için geçerli değil. Cumhurbaşkanlığı için geçerli değil. Onlar canları istediği gibi lüks harcamaları yapıyorlar.
Daha iki gün önce büyük bir yabancı otomobil firmasının kamu temsilcisiyle sohbet ettiğimizde şunu dedi: “Bize gelen tasarruf genelgesine rağmen, ilk altı ayda geçen yılın üç katı oranında araç sattık kamuya.” Şimdi bunu incelesinler, araştırsınlar. Yani tasarrufu biz yapacağız ama Diyanet İşleri Başkanı yedi tane araç alacak, hacca üç aylığına gidecek. Şimdi bunlar ufak işler gibi görünüyor ama bu güvensizliğin sebebi bunlardır. Bu nedenle insanlar partiye güvenmiyor, iktidara güvenmiyor, devlete güvenmiyor. Bu sebeple de işler sarpa sarıyor. Buradaki konuşmaları herkes dikkate alır. Herkes nasıl konuşacağına, nasıl değerlendirme yapacağına kendi bilinci doğrultusunda karar verir. Ama buranın yönetimiyle ilgili de, başkan olarak, Türkiye’deki en demokratik yöneticilerden biri olduğumu iddia ettiğime kimse engel olamaz. Dolayısıyla herkes konuştuğunun karşılığını alır. Şimdi deprem evlerine yaptığınız, eyvallah, yaptınız, bir şey demiyorum. Ama deprem evlerinde harcadığınız, iftihar ettiğiniz paranın belki de 2 katını Trump’la görüşmek için verilmiş. Öyle yazıyor gazeteler. Biz de onu biliyoruz, yalancısıyız.
Dolayısıyla esas savurganlıklar bunlardır, hesap bilmezlik bunlardır. Eskiden bir insan yapılan bu baskıcı yönetimlere karşı yazar kasa atarak tepki gösterebilecek kadar demokratik ve özgürlükçü bir ortam vardı. Şimdi yok. Şimdi büyük büyük holdinglerin patronları konuşmaya korkuyor. Üç televizyonu, beş gazetesi olan o yandaşlarınız bile korkuyor.
Nasıl Ekrem İmamoğlu'nun diplomasını tartışmalı hale getirdiyseniz, adamların servetini de öyle ediyorsunuz. El koyuyorsunuz, TMSF devreye giriyor. Dün yüz küsur firmayla Türkiye’nin en zenginleri arasında olan adam bugün tutuklu. Niye? Çünkü arada bir çıkar çatışması var. Ya damadın tarafında, ya oğlun tarafında, ya başkasının tarafında. Bu iktidar kavgası Türkiye’nin başına çok büyük bir bela olacak. O nedenle hiç kimse ağzını açıp da itiraz edemiyor. Kamu odaları, büyük büyük firmaların temsilcileri, arkasında on binlerce üyenin olduğu esnaf odaları, yüz binlerce üyesi olan sendikalar ağızlarını açıp bu hükümeti eleştiremiyor. Çünkü eleştirdikleri anda ertesi sabah altıda evlerine neyin geleceğini biliyorlar. O nedenle bu baskıcı sisteme karşı hiç kimsenin ses çıkarmamasının herkesi memnun ettiğini zannetmeyin.
Burada yanılırsınız. Sandık gelince onu da görürsünüz.
Ama siz de bakın, yani şimdi Ankara’yı parsel parsel satan, efendim yüz küsur dosyası savcılığın önüne konulduğu halde kapağı açılmayan belediyelere bir bakın Allah aşkına.
Yani hukuk uygulanacaksa herkese uygulanmalı.
“Hukuk sadece CHP’li belediyelere uygulanacak” derseniz, işte bu da insanların güvensizliğinin bir başka sebebi olur. Şimdi, şurada dibimizde Avrupa’yla ilgili 28 tane dosya verdik savcılığa. Hiçbirine bir işlem yapılmadı. Hiçbirine bir işlem yapılmadı. Dönem bitti. İkinci dönemde, o kolladığınız arkadaş size seçimi kaybettirdi. Şimdi başlarsınız onunla ilgili soruşturmalara. Biz de görürüz bakalım, gerçeklerin ne olduğunu.
Bu şartlar altında yapılan bir bütçe tahmini... Bu şartlar altında yapılan bir bütçede yüzde 100 tutturmayı hiç kimse beklemedi. Ama Emre Genç gösterdi; biz yüzde 90’a, yüzde 95’lere varan isabetler yapıyoruz. Niye? Çünkü hayalci değiliz, gerçekçiyiz. Uçmuyoruz. Diyoruz ki “Bizim yapabileceğimiz bu; denizin, bu seneki gerçeklere göre revize edilmiş hâlidir.”
Dolayısıyla ben hem bütçeyi hazırlayan arkadaşlarımıza, hem meclis üyelerimize, hem de komisyonumuza çok teşekkür ediyorum. Başarılı bir bütçe olacağına inanıyorum. Bir yıl sonra isabet oranının yine yüzde 90’larda, 95’lerde olmasını dileyerek sözlerimi tamamlamak istiyorum. Ve oylama usulüyle ilgili, benim elimdeki bilgilere göre kararnameleri maddeler halinde okuyacağız. Ondan sonra ileride toptan devam edeceğiz.

Kaynak: Eskisehir.net Haber Merkezi